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老师,请问下税务要求我司调整20年度企业所得税,因为进项转出后,未调整企业所得税现要求更正调平所得税,不理解所谓的调平是什么意思,20年业务不含税金额:8734488.03,税额:1135483.17,价税合计:9869971.2元,税额已在23年3月属期做了进项转出,那么我需要追溯到20年调平所得税,应该怎么做才能调平税务所说的调平所欠的税款呢?

2025-03-11 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 17:49

您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622

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快账用户6932 追问 2025-03-11 18:30

老师,我司20年发生业务成本不含税8734488.03元,刚刚查询申报表发现在19年的时候这笔成本被调增在19年度,我想是财务改错表格了,我可以直接更正在正确的年度吗?

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快账用户6932 追问 2025-03-11 18:31

因为税务刚好是要求我们调增这笔成本

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齐红老师 解答 2025-03-11 18:31

您好,确认就不用改表格,把19年调增的申报表给税务就可以了

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快账用户6932 追问 2025-03-11 18:36

但是是20年的业务,调增在19年的成本,不是很奇怪吗?

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齐红老师 解答 2025-03-11 18:38

您好,是奇怪,但我们确实调增了,没有少交税,我们去改动2年,还不如跟税务说明

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快账用户6932 追问 2025-03-11 21:06

那这样的话变成我的两项调增都在一个年度了。

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快账用户6932 追问 2025-03-11 21:07

如果原来所得税调增完税款还没有交的话,改就没关系,要是交了,那就是不改了,跟税务说明

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齐红老师 解答 2025-03-11 21:10

您好,是的,退税再交税很麻烦,税务也只是想让我们把虚票的税补了,我们补了他们能接受的

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您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622
2025-03-11
先更正21年的财务报表,然后再重新汇算
2022-12-23
同学你好 调增的也可以弥补以前年度亏损
2022-07-05
你好 产品销售出去结转了成本的吧
2023-05-30
同学你好 因为没有发票
2023-05-30
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