对的是的,这个需要以后能查欠谁的钱
老师,我们是干餐饮火锅店的,有一个软件快狗进货,我们采购食材生菜之类的都在这里面下单,公司每个月往里面打款,实际进货再从里面扣款,这个快狗进货做账 借:应付账款 贷:银行存款 实际收到货物的话 借:主营业务成本-餐饮成本 贷:应付账款 对吗?
老师你好,我公司收到餐饮发票,个人支付的,要先做一笔应付XX酒店,然后再用个人充这应付的吗?还是我可以直接做借:管理费用,贷:其他应付款?
你好,老师, 老板拿回很多餐饮票那些,公司没有支付,都是老板自己去外面吃饭的,外账可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板,还是分两笔做:先借:库存现金,贷:其他应付款。再转入业务招待好呢
老师,我想问下,比如七月份,我们老板出去吃饭,开了两张普通发票,是餐饮费,我可以合并到一起做账吗?比如,借管理费用-餐饮费510,贷,其他应付款510可以吗
老师,公司做餐饮的,老板有业务招待就餐未付款,内部做账时, 借:管理费用-业务招待费用贷方用什么会计科目合适?
老师,我们找的个人给我们公司的厂地装修的三万块钱,我们怎么付款。他个人能开发票吗?
支票入账需要办理什么?
老师好,上缴总公司以前年度利润怎么做账?
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
但,如果收到100家这样的发票,那不是要做100个应付XXXX公司?
是的是的,是这么做的。