可以,按你们付款的金额开价税合计的发票就可以

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,专票的税点是应该开票人承担还是需票方承担呢?我们买东西要对方给我们开专票,卖方要求我们付税点是不是违法呢?
老师,我们给对方公司付款是按照批次付款的,但是对方公司买东西单价都不一样。我们可以要求对方公司按均价给我们开票吗?开票金额是一样的
老师,我们运输公司要卖使用过的车,作价17万卖给对方公司,新车买的时候机动车销售统一发票已认证增值税,卖的时候对方要是一般人我们可以给对方开专用发票吗?有人跟我说机动车属于一次抵扣,再卖就不能给对方开发票,这个说法对吗?
您好,老师,请问一下,对方供货单位给我们开发票,50000是不含税的价款,对方说开票5个点,我就又付了2500元,就是付了52500元。对方是开票多少给我们啊?
老师,你看开票是这样子的,因为对方说少收2个点,所以发生运费不含税金额14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 开的发票,我们以为是给税金994给对方,对方确问我们拿15194*0.07=1063.58的税金,到底应该按哪个税额给对方呢
                老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
就是说我们是一般纳税人,相同的价格,比如一个东西含税价和不含税价都是300元,卖方按含税价卖我们意思就是我们可以抵扣进项,比按不含税价买货更合适,比不含税价就优惠个可抵扣的进项税额,对吗?
对的 要专票才可以抵扣哦
那若我们公司除了有一般纳税人的户,还有小规模的户,往出开发票,对方是什么类型企业的情况下,我们用小规模的户给对方开一个点开发票更合适?麻烦老师详解一下
他们是小规模的话就可以