你好你的会计分录是对的,没问题
请问老师,用于研发的原材料出库,我做的分录是 借生产成本 贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借管理费用 贷库存商品,这样对么?
老师,你好,请问下,制造费用结转生产成本,借:生产成本-辅助生产成本,贷制造费用,那还需要库存商品吗?,借库存商品,贷生产成本-辅助生产成本,然后生成本-工资,也要结转到库存商品吗?
结转分录,借库存商品,贷生产成本。 结转销售成本,借主营业务收入,贷库存商品。对吗
老师 我用库存商品拆分成另一种库存商品 最后期末结账是不是 借生产成本 贷 库存商品 又做借生产成本 贷库存商品
老师,制造家具,我生产完家具以后结转成本,借:主营业务成本—库存商品,贷:库存商品,这样写分录吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正