关键是具体暂估多了还是少了?当时暂估做的啥分录?
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
去年暂估的成本,今年来不了发票了,我要汇算清缴调增,分录怎么做呢
去年暂估的成本,今年来不了发票了,我要汇算清缴调增,分录怎么做呢 我当初暂估的时候贷应付账款,现在没有票了,我要怎么平账
请问去年暂估成本入账了,今年所得税汇算清缴的时候做纳税调增了,那这个暂估应付款的分录怎样做呢
老师,2022年暂估入库了,今年发票回来,冲销暂估,请问后面应该怎么做分录呢,冲了50%,还有50是汇算清缴调增了,请问应该怎么做分录
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
老师,我是餐饮行业,如果这个月营业额是10万,其中1万是供应商签单消费的,实际营业额是9万,那我算利润率的时候,到底是用10万还是用9万来作为收入呢?
老师,应付职工薪酬有余额怎么办啊
请问租的厂房付消防设计费计入什么科目?
交水费支付500元,发票499.12。这个差额怎么入账
你好老师 我报经营所得税怎么提示这样的是什么意思啊
手机店,个体户,查账征收,一年16万租金在7月份一次性支付,可以把16万一次性入到7月管理费里吗?
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
这个第五小题为什么要+3×2?
我们是劳务公司,平时都是领取生活费,年底才结账,以下做账是否正确?领取生活费 借:其他应收款,贷,银行存款 。那这个我需要计提工资吗?还是年底的时候发放的时候再一起计提跟发放?按全责发生制,个税也是年底的时候再申报?或者说先计提但是不申报个税?这样我残保金也少一点?
暂估的多了,借:主营业务成本100 贷:其他应付款100,回来票60,还有40没票,这40汇算调增了,该怎么做这40的账呢
关键是那个40还需要支付不呢?
需要付啊
就是票回不来了
那么不需要管了,只是做纳税调增