你好,这个贷方是计入营业外收入。
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
老师,9月份的社保留工补助500元一个人,当时我做到了递延收益,借,银行存款,贷,递延收益,现在月底了我要怎么做,递延收益怎么处理,谢谢!
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),借:递延收益 贷:银存, 那这个摊销怎摊呢?
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?
老师好呀,我们企业多年前取得政府补助,当时做的分录是 借:银行存款,贷递延收益,然后每年分摊递延收益,借:递延收益 贷:营业外收入。 然后今天税局来电话问为什么要分摊,给我整不会了,这得怎么说啊,为什么啊?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
就是比如我收到了一笔20万的补助,后面使用了5万用于补贴员工,就借:递延收益 贷:营业外收入吗
你好,是的,就是这样子做。
那所得税是先交吗
你好,是的,是需要的。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,我早上问的递延收益的问题,没有转为收入是不是先不用交税
你好是的,可以先不用交。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。