你好,原值一直都是不变的。是之前的金额
老师好,请问,年末汇算清缴固定资产 账载金额中资产原值是填资产负债表中固定资产原价还是填 所报期 新购入的固定资产的原价呢?
老师,企业所得税汇算清缴a105080中,我司的固定资产在年中的时候已经卖了,资产原值那里怎么填写呢,按照年末报表填吗
您好老师,企业汇算清缴的时候,汇算表上固定资产原值是固定资产期末余额吗?
23年中途出售了一台固定资产,现在汇算清缴,账载金额的资产原值,按资产负债表上固定资产的期末余额还是期初余额填列?
请问老师,我2024年有出售固定资产的二手设备,我汇算清缴时候填表,固定资产原值是按照期末余额填写吗?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
那是按照出售之前的金额填写吗
你好,是的,汇算清缴的时候是填年初的。
2024年年初数吗?本期有新增固定资产,也有出售使用过的固定资产
你好,第1列“资产原值”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 你如果本人有新增的需要加上增加的金额
收到,谢谢老师
你好,不用客气的了。