您好,我们账里是不是有:成本未取得合法发票(如供应商未开票、小额现金交易等)或 暂估入账:成本暂估后未及时补票,计入工资的部分有没有有申报个税哦。如果是这些情况就要去在汇缴前取得发票,我们的原因为就是费用发生了,但发票是25年年初取得,供应商晚开发票了,

财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,我刚没说清楚,我这是主要是加工的,基本上是工资加些许零配件,这样又需要如何写?
哦哦,我们入账的工资都申报个税了么,系统有这个反馈,是我们成本费用确实有异常了,我们得知道具体的原因去回复反馈
这又是一个问题了,我们都不用申报个税的,所以系统跟本就体现不到这个工资成本这一块,
哦哦,难怪系统能有这样的提示,我们不申报个税,这些工资费用都是不能税前扣除的哦,快去补申报(其他员工的,经营者不用申报工资),不用交个税,也是要申报的呀,
可是税局没有核定他的个人所得税
您好,有没有其他员工呀,经营者是不用申报的
有,还有些零星人员就是来拿配件做,做了给回相应的加 工费。连名都没留齐全的
您好,那我们就都得交税了,这些成本费用是税法不认的哦,
我现在知道了,这办电子税局时就问过当时税局,说我们是核定的,不是查帐结果实际申报不同,。
哦哦,我们是核定征收的话,不用成本费用的,按收入乘税务核定的征收率申报就可以了
税务局当时就是差不多意思,11月报的税务登记,25年1月申报,才发现不是核实征收。
哦哦,也有办法的,补申报个税,去税务大厅申报吧,这样快一些,因为我们还没 有这个税咱认定
那需要罚款吗?
您好,不会的,我们没个税,也不会有滞纳金哦
那是税局又没有核定个人工资那个税种,为什么需要我去税务大厅补申报呢?
特别是有很多都是来拿配件按量直接结息费用,都没有留下具体相关信息, 就是到公司按一个按金,然后取相应的货。加工好拿回来。我们给工钱。同退押金这样子的。
您好,是的,我们没有核定这个税种,申请 增加还需要时间的 2.这个情况我理解,但是不申报个税,这些工资相关都不能税前扣除的
我不是很明白,我同事让我在备注栏上写:我单位都是加工费业务,主要是成本都是人工费,但是税局又没有核定个人工资那个税种。 我问她会不会让补个税,她说不会说试过去前台办理都不可补申报。现 在看你说不能作税前扣除,那她这样说是错了?
您好,这个备注是对的,因为 我们就是这个情况,但没有申报个税的工资费用相关都是不能税前扣除的,也不存在不对在大厅补申报的,啥时都能补,现在还能补23年个税申报呢