借银行存款 贷其他应收款 冲之前的就可以

公司扩建,买一快土地,已经支付100万的土地保证金(土地诚信金)已经收到行政事业单位开具的资金往来结算票据;已经支付了土地出让金3620700元的,50年,已经收到非税收收入通用票据;公司基本账户收到来自财政所的补贴2659960.94元;公司在土地上进行平整费用支付了建筑公司300万元(材料机械租赁劳务费用)这所有分录怎么写
练习题」查账人员在审查公司6月份的会计凭证时,决定从001至300号记账凭证中等距抽取50张进行审查,假定随机起点为第036号,要求:(1)计算抽样间箱;(2)依次抽取以及财产物的第50张凭证号码是多少?2查账人员在审查公司6月份的应收账款时,将所有应收账款明组账列入表2-1中,实物资产的请根据表2-1中的资料选择函证对象,说明理由,并填写询证函。C表面所反表2-1应收账款明细账单位名称应收金额天津市东方贸易公司25005年同有关的财西安市方方机电公司5008004个用盘点,并做山东省仓河贸易公司6880003年扩产物资的白色五金农业开发公司47657001个用3.查账人员在审查公司6月份会计凭证时,发现以下支出计入“管理费用”账户中,,查账人请运用审阅法分析其中存在的问题。(1)付管理部门水电费680元。相符的方(2)产品推销员报销差旅费1290元。(3)付业务招待费5000元。有关财产(4)付律师费20000元。查单位经(5)付产品广告费90000元。(6)付税收滞纳金3000元
老师,请问下面的题分录怎么写?16.12月17日,经董事会决定,公司出资20000.00元,投资东莞恒企木制品加工厂40%股份。投资部汤凡申请支付该笔款项,经审批后,出纳办理了电汇转账付讫,手续费15.00元银行直接划扣。17.12月17日,计提本月员工社保、住房公积金公司承担部分。18.12月17日,税局划扣当月员工社保费用和住房公积金共计52705.36元,由银行直接划款支付。19.12月18日,仓库收到深圳市利华商贸有限公司因质量问题退货的商品,仓库叶志华验收合格入库,开具了销售退货单和增值税专用负数发票,发票上注明:货款50336.00元,增值税额6543.68元,价税合计5687968元;银行存款支付此次退货的金额。20.12月18日,经检查发现,深圳市利华商贸有限公司因质量问题退货的商品是3日广东天力皮具工贸有限公司送来的,采购部劳灵与广东天力皮具工贸有限公司商议退货,广东天力皮具工贸有限公司同意我司将有质量问题商品退回,且银行存款支付采购退货款,并开具增值税专用负数发票给我司。
12月14日,财务部收到采购部交来商品入库单与增值税普通发票,单据记载从深圳市奔腾电器有限公司购入商品一批;发票记载商品的价款合计金额为194965.48元,税率3%,商品已验收入库,货款由基本户转账支付。奔腾(POVOS)PFFG3006 电饭煲29508.85元,奔腾(POVOS) FZ398电饭煲9318.58元,奔腾(POVOS) PFF40E-C电饭煲9939.82元,奔腾(POVOS) LN5151电压力锅11389.38元,奔腾(POVOS) S1874电水壶7765.49元,奔腾(POVOS)S1298电水壶3313.27元,奔腾电磁炉31061.95元,GPS导航仪92668.14元。怎样做会计处理,主要是增值税要算出来,分摊到商品中吗?
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
请贾苹果老师回答谢谢!,老师公司开的普票茶叶,如何记账?直接计入招待费吗?
老师公司从劳务派遣市场招来一部分员工。我劳务市场那儿给我们开了一张劳务发票,怎么做账务处理
增值税申报表 六税两费减免政策起止时间怎么填
老师马上考试了,反而感觉状态不好,这个星期本来打算看错题的,但是发现错题还挺多,静不下心来反而很烦躁,最后两天了不知道该怎么调整过来。
缴纳保险费附带的车船税,是不是做账的时候要计提税金及附加 应交税费-应交车船税
老师你好,我们十月份报税工资有变化,这个要怎么填报呢
老师,您好!专管员刚刚说完报一下预计税收,是指的什么?
老师,我9月份的凭证应付职工薪酬未设置二级科目,已经结账了,现在10月份的凭证我想设置二级科目,是不是得把9月份的凭证先修改 要不余额对不上 要是修改9月份的话,是不是要反结账,修改完了再结账
个人所得税经营所得的税率是多少,有没有优惠政策
您好,我司是生产型企业,上季度有申报了增值税的免税收入,老板不要求退税,我现在是修改9月报表,还是直接在十月份改为内销视同销售缴税!
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。