你好,完工后借固定资产贷,在建工程。
原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师,我们是酒店管理公司(小规模),收到的设计费发票应该计入哪个会计科目?(设计费的产生的是我们经营酒店的房屋设计而产生的设计费)1、收到设计费发票时,借:在建工程贷:银行(设计费这张发票附贴在这个分录上是吗?)2、等完工将在建工程转固定资产,进行折旧,请问按几年折旧?在建工程转固定资产当月折旧还是次月?麻烦老师,问题一和问题二,细指导回复一下
老师,问题一:我们是自建酒店.产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务计入在建工程(购买的大门需要计入在建工程)吗?然后机械租赁费计入管理费用-租赁费还是计入在建工程?问题二:完工之后,是不是有一张什么附件回来才能根据入账转固定资产,转固定资产之后就开始折旧吗?麻烦老师问题一和问题二的会计分录详细指导一下?
老师,问题一:我们是自建酒店.产生的水泥、水泥砖、砂子、石子计入在建工程-材料费,问题二:产生的工程服务也是计入在建工程-材料费,还是计入在建工程-建筑工程问题三:自建酒店购买的大门计入哪个会计的二级科目?老师,一共三个问题,麻烦一一对应细回复,谢谢
老师,问题一:我们还在自建酒店.产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务计入在建工程-材料费,,1看到发票,分录一:借:在建工程-材料费贷:银行2完工转固:借:固定资产贷:在建工程-材料3次月折旧,借:主营业务成本贷:累计折旧老师,会计分录是这样对吗?折旧时是都计入主营业务成本还是管理费用?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
把在建工程的二级科目都结转完