3月份补提了去年的预缴企业所得税,汇算清缴时,不要调增

老师,3月份汇算清缴补缴了200企业所得税,但是去年12月没有计提,现在3月怎么做分录做账
企业所得税汇算清缴,22年账务中补提了之前漏提折旧,直接计入当年管理费用中,汇算清缴时需要把补提的调增吗?
今年5月份补交去年房产税,企业所得税汇算清缴还需要调整吗
补计提23年折旧,24年汇算23年企业所得税清缴时要怎么调增是吗,那25年汇算24年企业所得税清缴时针对补计提的这个折旧要做调整吗
企业所得税汇算清缴提前了吗,刚申报看到企业所得税年报里面需要填报各种费用的调整调减,12.31号前未取得发票的费用需要调增吗,还是等明年3月份汇算清缴在填写
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
那我该怎么做补提的分录?
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税