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老师,我们是一家做外贸出口的贸易公司,从阿里巴巴国际站出口存在不需要我公司报关的收汇,怎么确认收入?(货送到起运港,款由国外客户转过来的)。贸易公司也不能做视同内销吧?那这部分的收入怎么做账呢,成本进项发票又怎么处理呢?

2025-03-26 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 20:34

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-03-26 20:37

 您好,1.货物交付起运港(控制权转移)时确认收入,无论是否报关。如果出口了,借:银行存款(外汇收款)  贷:主营业务收入(出口销售,按FOB价),如果货没有出口,借:银行存款   贷:主营业务收入(内销)      应交税费—应交增值税(销项税额) 2.采购,借:库存商品      应交税费—应交增值税(进项税额)  贷:应付账款   出口未报关时进项税需转出(因无法享受退税)借:主营业务成本  贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),如果内销可以抵扣(因为上一个分录交过增值税)

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快账用户1954 追问 2025-03-27 08:36

如果未报关的收汇按外销做收入,那增值税申报按无票收入还是免税申报,相应的进项成本 发票勾选选不抵扣吗,

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齐红老师 解答 2025-03-27 08:39

 您好,如果未报关的收汇按外销做收入,增值税申报不能按免税申报,而应按无票收入进行申报,并补交相应的增值税。相应的进项能抵扣。

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快账用户1954 追问 2025-03-27 09:26

那就是视同内销了,我们是纯贸易公司不能同时做内销和外销吧

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齐红老师 解答 2025-03-27 09:29

您好,可以同时的哦,

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