齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
您好,1.货物交付起运港(控制权转移)时确认收入,无论是否报关。如果出口了,借:银行存款(外汇收款) 贷:主营业务收入(出口销售,按FOB价),如果货没有出口,借:银行存款 贷:主营业务收入(内销) 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.采购,借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 出口未报关时进项税需转出(因无法享受退税)借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),如果内销可以抵扣(因为上一个分录交过增值税)
如果未报关的收汇按外销做收入,那增值税申报按无票收入还是免税申报,相应的进项成本 发票勾选选不抵扣吗,
您好,如果未报关的收汇按外销做收入,增值税申报不能按免税申报,而应按无票收入进行申报,并补交相应的增值税。相应的进项能抵扣。
那就是视同内销了,我们是纯贸易公司不能同时做内销和外销吧
您好,可以同时的哦,
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您好,1.货物交付起运港(控制权转移)时确认收入,无论是否报关。如果出口了,借:银行存款(外汇收款) 贷:主营业务收入(出口销售,按FOB价),如果货没有出口,借:银行存款 贷:主营业务收入(内销) 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.采购,借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 出口未报关时进项税需转出(因无法享受退税)借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),如果内销可以抵扣(因为上一个分录交过增值税)
如果未报关的收汇按外销做收入,那增值税申报按无票收入还是免税申报,相应的进项成本 发票勾选选不抵扣吗,
您好,如果未报关的收汇按外销做收入,增值税申报不能按免税申报,而应按无票收入进行申报,并补交相应的增值税。相应的进项能抵扣。
那就是视同内销了,我们是纯贸易公司不能同时做内销和外销吧
您好,可以同时的哦,