你好,你这个借应收票据贷应收账款就可以了。

你好,甲方现在要给我们付款490w,然后现在和我们说以电子商业承兑汇票付款模式,期限是6个月,我们现在不理解的是这个汇票是我们同意后,对方承兑了我们就马上能拿到钱吗?需要什么手续费吗?整体流程是什么呢。
我们建筑施工企业,收到甲方一笔现金(合同约定支付银行承兑汇票,当时甲方没有汇票,支付的现金,甲方扣掉一部分贴息给我们的现金)我们怎么做会计分录 需要甲方给我们提供什么才可入账
老师我们卖了一批货,然后对方让我们搞什么中航信用金融服务平台企业实名认证,说什么承兑什么的,是什么意思啊,对方要给我们用商业承兑汇票结算吗
老师,请问我们收到承兑汇票,没到期转给供应商,供应商要扣我们的承兑利息,需要出一个什么样的证明我们才可以做账的?
老师,请问下,对方公司给我们开商业承兑汇票的话 我们公司需要注意什么啊?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版
确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到汇票:借:应收票据 贷:应收账款 汇票到账:借:银行存款 贷:应收票据
收到汇票,账本上需要哪些附件证明呢
你好对的,就是这样子做。你把这个票据复印或者打印下来做原始单据。
好的谢谢
你好,不用客气的了。