借:其他应收款 3000 贷:银行存款 3000
借:银行存款 2500 借:管理费用-福利费 500 贷:其他应收款 3000
老师您好,如果生育期间公司发放工资20000元,最后医保局报销生育医疗费用3000元,生育津贴18000元,生育医疗费用发给职工,生育津贴给公司,这个怎么做账呢
老师好,请问一下,我公司有个一个员工工伤,提供医院治疗的发票一万多元,公司按发票金额予以支付。同时该员工也申报了工伤,后期会有工伤的钱转入公司,这个账怎么做啊?
请问老师,车间员工因工作被机器伤到,去医院治疗费用,我们公司给报销,应该怎么入账?
请问老师员工受工伤了,医院费老板垫付3000元医药费,回来去工伤科、社保局交资料报销此费用,3000元医院给以报销打到了公司账户上,这怎么做账
老师,请问员工工伤账务怎么处理呢 1.入院现金交押金5000 2.总医疗费12000.5,社保报销9800,用押金付2200.5,退现金押金2799.5 3.银行收到公司为员工购买的商业保险理赔款7200.5(社保报销后220.5-免赔额100=2100.5,出院医院建议休息两个月,保单赔付45天*100/天,共4500,加住院津贴600) 4.社保工伤理赔款2000
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
职工实际医治了3800元,自己垫付了800元
第二笔分录 借:银行存款 2500 借:管理费用-福利费1300 贷:其他应收款 3800
对吗,老师
是的,你的理解与处理是对的。