咨询
Q

老师,请您帮我看一下三月份的账务处理

2025-04-02 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 13:21

你好请把账务处理发过来看看这里

头像
快账用户7161 追问 2025-04-02 13:26

老师,请您看一下哈

老师,请您看一下哈
老师,请您看一下哈
老师,请您看一下哈
头像
快账用户7161 追问 2025-04-02 13:26

这个最后一页

这个最后一页
头像
齐红老师 解答 2025-04-02 13:27

这样光科目,也看不到报表呀

头像
快账用户7161 追问 2025-04-02 13:28

主要是想确认科目是否正确,新手小白不敢太确定

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 13:30

这样看设置科目没有问题的

头像
快账用户7161 追问 2025-04-02 13:38

老师,主要是有两笔设备被采购,我这边都是先付款收到的发票,做的账务处理都是借:应付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票时,借:固定资产-供应商 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 13:38

你的会计分录是对的没问题

头像
快账用户7161 追问 2025-04-02 13:43

那老师,材料、和设备入库时还需要做暂估么,我这么处理都是直接入账

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 13:44

有发票就不需要暂估,材料没来发票需要暂估、借原材料-暂估哎应付账款-暂估

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好请把账务处理发过来看看这里
2025-04-02
米高,请提供具体的题干信息
2024-04-25
你好,你之前留底税额做账没,借销项税额,111330.83贷进项税额,62591.23 转出未交增值税111330.83-62591.23  借转出未交增值税 48532.07 贷未交增值税,48532.07 
2021-04-09
您好,是第二种。谢谢
2020-11-11
同学你好! 已经看完你发的3张凭证,请问你有哪方面的疑问?
2020-10-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×