你好请把账务处理发过来看看这里

老师想让您帮我看一下,一个月的账务是否正确
老师,帮我看看下面的三个问题该怎么处理?
请问老师:银行汇款退回,需要重新支付的账务处理。请帮我看看图片的三个处理方式,哪个正确
请老师帮看看我的账务处理是否正确?
老师,帮我看一下这三题的所有账务处理
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适,具体点的做法?
个人开具发票咋填?写图片发下请教下
这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
工程发票备注栏的项目名称和项目地址,是不是必须要特别规范,不能差一个字,比如项目名称,房地产开发有限公司备注成房地产公司,少了开发两个字可以吗
个体户定期定额征收超过额度应该怎么计算
老师,残疾人保障金申报,人数没有超过30人,但是申报不成功,提示风险扫描结果,无法享受30人以下免征政策,要去税务机关核实,请问有什么办法?
老师,请您看一下哈
这个最后一页
这样光科目,也看不到报表呀
主要是想确认科目是否正确,新手小白不敢太确定
这样看设置科目没有问题的
老师,主要是有两笔设备被采购,我这边都是先付款收到的发票,做的账务处理都是借:应付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票时,借:固定资产-供应商 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款
你的会计分录是对的没问题
那老师,材料、和设备入库时还需要做暂估么,我这么处理都是直接入账
有发票就不需要暂估,材料没来发票需要暂估、借原材料-暂估哎应付账款-暂估