他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
我公司开具了一份增值税专用发票(复印机租赁)客户,对方要求提供对应的进项发票证明,否则拒收。但我方购进时没有要求对方开发票,我现在开具出去的租赁发票全额纳税,请问像这样的情况属于虚开发票吗?这种情况可以开具这份租赁发票吗?请老师们赐教!!
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师们,我接了一家一般纳税人企业,2012年成立,与本地最大的供货商有应收和应付账款往来,尤其是前期会计专业水平有限,有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款,这家供货商企业在2012年,2013年,2014年,2016年,2017年账面有几笔承兑金额,要求我们双方财务核对,供应商财务把他们的明细账发给我,我按我公司的账套导出,按照凭证号,翻凭证做了一个手工表格账,最终核对出,我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额,但我公司的账面未找到,我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了,且与他们财务去翻凭证扫描拍照,可我老板不认可,请问我该怎么办?
请问最近有好多年以前供应商开的票,出现红色预警,税务局要求我们收票方转出进项,因为对方没交税导致我们不能抵扣,像这种我公司出了个通知,要求供应商提供完税证明,一般是要求一年出一次,那有的供应商不出具去年的,只出具的当下比如25年3月的,这样可以吗?
成立一个小规模纳税人公司,想要开劳务费,经营范围应该怎么写?公司需要交哪些费?
什么是小型微利企业有什么要求
去年个税没有申报,被税局罚款50元,今年退税把这50元退回来了,退回来的钱记入营业外收入还是以前年度损益调整
老师您好!24年2月份收到一笔钱还没开发票给客户,当时我我做借:银行存款 贷:预收账款,到现在为止还没开发票给客户,客户说不要发票了,应怎么做账务处理?
请问科目余额表怎么调,应收账款为什么已开票未收款,会出现贷方已收未开票,这样情况?
老师,职工教育经费的进项税额可以抵扣吗
计提增值税会计分录是什么?
老师,我们报关单申报日期是9.30。出口日期是10.1,销售额是属于10月吗,但是税局发短信说7-9月有出口数据
老师,外贸企业,报关单是出厂价格EXW,那我做账,申报增值税需要换算成FOB价格吗,
季度绩效怎么核算?员工7月入职这个月才转正,但是11月又要发绩效了?怎样核算合理呢?
一年一次里面是1-12月份的吗
一个月出一次供应商有意见,太麻烦了,一直合作的我们就要求一年一次,我能不能这么理解,就是他只要一次不申报的话,就会影响后继报税吧,总不至于2023年不报,我2024年又正常申报也能报吗,报不了吧?
你好,他可以申报不缴税,可以一直坚持好几个月,具体的几个月不清楚,没有做过这种事儿。
这个月申报了,但是没有交税,不影响下一个月。我下一个月可以正常申报。
你的意思是欠税不交?那还能一直申报下去?
对的是的,可以先报,但是具体的能报几个月,我不清楚