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请问最近有好多年以前供应商开的票,出现红色预警,税务局要求我们收票方转出进项,因为对方没交税导致我们不能抵扣,像这种我公司出了个通知,要求供应商提供完税证明,一般是要求一年出一次,那有的供应商不出具去年的,只出具的当下比如25年3月的,这样可以吗?

2025-04-02 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-02 15:05

他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:05

一年一次里面是1-12月份的吗

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快账用户4902 追问 2025-04-02 15:08

一个月出一次供应商有意见,太麻烦了,一直合作的我们就要求一年一次,我能不能这么理解,就是他只要一次不申报的话,就会影响后继报税吧,总不至于2023年不报,我2024年又正常申报也能报吗,报不了吧?

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:08

你好,他可以申报不缴税,可以一直坚持好几个月,具体的几个月不清楚,没有做过这种事儿。

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:08

这个月申报了,但是没有交税,不影响下一个月。我下一个月可以正常申报。

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快账用户4902 追问 2025-04-02 15:09

你的意思是欠税不交?那还能一直申报下去?

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齐红老师 解答 2025-04-02 15:11

对的是的,可以先报,但是具体的能报几个月,我不清楚

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他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
2025-04-02
你们是一般纳税人一般计税的就可以
2021-09-01
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
你好,不能证明自己的资产或者自己租入资产就有虚开发票的嫌疑
2020-11-07
同学你好 就只能原分录负数红冲 你们退货了
2021-05-27
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