原值是填写这项资产的历史成本

汇算清缴资产折旧表。1月份资产原值有129652 10月份卖掉其中一个固定资产83052 是不是在汇算清缴折旧表资产原值填写的是129652-83052=46600
老师,汇算清缴时资产折旧摊销调整明细这张表,固定资产原值,本年折旧,累计折旧,资产计税,税收折旧这些值从哪里取数呢
汇算清缴表里,资产折旧摊销纳税调整明细表,其中固定资产原值,这一列的金额,是不是应该等于资产负债表中固定资产原价期末数啊
那个去年出售了固定资产的话,汇算清缴的资产折旧调整表里固定资产原值填期初还是期末值呀
我们固定资产折旧表里固定资产是这么分类的,所得税汇算清缴填写所有固定资产的资产原值需要把我固定资产折旧表上的固定资产分类成所得税汇算清缴上的分类吗?
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
您单位如果做账这个模块可以生成固定资产折旧明细表,您看折旧明细表上面资产原值
就是固定资产初始入账成本加上本年新增减去本年减少后的余额,这样理解对吗
对于单项资产来说,就是入账价值 对于一个类别的资产来讲,入账成本加本年新增减去本年减少
如果如果有科目余额表,然后资产的类别和所得税汇算上面的类别一致的话 就是期初余额 本年减少的资产在105080表的资产原值里面也是要包含的
明白了,谢谢老师
您客气 祝您工作顺利