您好
假设某企业在某季度申报了一项研发费用加计扣除金额为50万元,但在汇算清缴时发现其中的20万元不符合加计扣除条件(如属于非创新性研发活动)。
在A107012表中,找到该研发项目对应的行次,将加计扣除金额调整为30万元(50 - 20)。
相应地,在A100000表的第7行“免税、减计收入及加计扣除”,将研发费用加计扣除的金额调整为调整后的数值

广告费 汇算清缴调整明细表第8行加以前年度累计结转扣除额,数据哪里找
老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
研发费用加计扣除,可以在季度所得税不申报, 次年汇算清缴的时候再做研发费用加计扣除吗?
季度研发费用加计扣除可以先写少点,年度汇算清缴在调整吗
你好,我们有一台研发设备2021年计提折旧了,当年算了研发费用加计扣除了,后来在2022年设备退回了,我们账上调整了以前年度的研发费用,现在需要更正2021年汇算清缴和2022年汇算清缴研发加加扣除涉及到的金额,就是会2021年要补税和2022年要退税,是不是要更正汇算
我想问一下,如果公司让财务经理绑定公司银行U盾,经理有风险吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
现在是我一项都不进行申报了,需要在哪里调整
比如是50,你要调增50,就填在这两个地方就可以
我不调整,是不进行申报了,死不是就不勾选基础信息表中的224
你把这个224这个信息表拍我看下