小规模纳税人旅**业开专票可以享受差额征税。 根据财税〔2016〕36 号文,试点纳税人提供旅游服务,可选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费等费用后的余额为销售额。开具专票时,通过开票系统中差额征税开票功能开具,差额部分不得开具增值税专用发票,只能开具普通发票,余额部分可开专票

老师,请问旅行社差额征收是不是主要针对一般纳税人,如果旅行社是小规模纳税人就是普通征税吧
工业旅游公司,有产品销售,有旅游两个项目,问一下旅游是差额征税吗?目前是小规模,以后可能会是一般纳税人
老师,请问,旅游行业采用差额计税方式,销售发票开具的税率是多少,小规模纳税人
请问老师旅游业是差额征税吗?小规模的,成本发票入账怎么做
旅行社小规模纳税人,开具普票,每月不超过10万,季度不超过30万,享受3%减按1%,请问开具差额征收的发票选择1%还是选择3%
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。