你好同学,可以开发票的,出租房转售电力给承租方,应按照规定开增值税发票,可能涉及增值税,城建税及企业所得税

我们厂房是租的,租金,水电费是付给出租方,这样对方可以开发票给我们吗?
如果我们租房东的厂房,房东不给我们开发票,我们在转租给别人,但是我们要给别人开发票,我们可以开房租发票,然后自行申报吗,我们也是租的厂房
我们是出租方租房子给别的公司的,水电费在我们账上扣但是对方公司要不给我们,我们出了要开租赁发票还要开水电费的发票给他们,但是我们公司经营范围没有售水售电业务可以开发票的吗
老师 我们租的一个幼儿园,现在转租给别人,那开发票给承租方的话我们需要交什么税呀,开房屋租赁需要交些什么税
我们租的别人的厂房,其中有部分转租给对方,对方要开票,我们开租赁费应该交哪些税种
老师,更改扣税和社保的银行,就是三方协议的银行,要怎么做呢
个体户查账征收,我想录员工的工资进去抵成本。那员工的信息任职受雇从业类型,我选 了雇工的话,会不会税务要我给员工交社保。如果员工任职受雇信息我都选其他,算非全日制员工吗?有没有影响
老师,收到税局退来附加税100元(其中有120元是之前简易计税时交过的,有20元是当月要交的),现在收到的这100元分录怎么做?
老师,预缴企业所得税申报表里的从业人数我怎么填写?有三个员工因为公司11-12月业务量缩减,领导让他们11月回家了,但是也不算完全已经离职,说是后期业务量恢复了,他们没找到工作的话,可以回来接着上班,所以我11月和12月这两个月对于这三个员工的个税都是0申报的。那企业所得税预缴申报表里面从业人数我需要算上这三个人吗?还是说只算有实发工资的人数?对了还有一个员工是10月底休产假,公司给她买社保买到2026年4月,她的社保个人部分是提前从10月工资里面预扣了的,所以从2025年11月到2026年4月,这个休产假的女生的应发工资就是她的社保个人部分,她的实发工资为0,那像她这个情况,需要算进从业人数里面吗
老师,业务在交水费的时候应该交49.73元,业主付款了50元,多余的0.27元要记到营业外收入吗?还是都做水费收入?
老师,你好,请问工会经费的计税依据包含企业缴纳的社保吗?
郭老师,员工他是过路费发票,然后丢了,后面给我2张定额发票100元一共报销98,那怎么做账
二五年暂估130多万,然后现在在整理的时候发现可以冲掉125万,剩下的50,000,然后要交税,但是我的帐怎么平,就是一直会有这个暂估,但是其实这个在乎我已经交税了,但帐上还有这个挂帐我怎么弄?
老师 ,小规模装饰装修公司 申报印花税的时候, 有税收优惠吗 ?有一项填写减免性质代码和项目名称 这里应该选哪个呀
所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
增值税税目是什么啊?有印花税吗?
增值税税目就是电费,这个可以不用给印花税的
如果出租房不开发票呢?我们承租方这边怎么处理
出租方不开发票是违背税法的哦,应要求他们开票,如果是个人出租方,开不了发票,可以提供收据等凭证,承租方在收到收据等费用后入相关费用
如果对方不开发票,我们凭租赁合同跟发票复印件可以入账吗?能税前扣除吗
如果对方不开发票,但是你们确实支付了这笔金额,也是跟日常经营相关的电费,可以税前扣除,租赁合同跟发票复印件可以入账,最好再附上你们缴纳电费的支付截图,以及对方的收据
就是说对方如果开发票,专票的话我们还能抵增值税,所得税是正常扣除的。如果不开发票,附这些资料只能所得税税前扣除了,是吧
是的,同学,就是少了一笔可以抵扣的进项税税额抵扣增值税,
那不管金额多少,都能附资料入账吗?没有风险吗?
同学,那肯定不行的,你说的是电费,是跟企业正常经营相关的日常费用,是可以入账的,如果超出正常范围内的金额,肯定是有风险的