你好,这个借利润分配,未分配利润,贷应交税费,应交企业所得税。 然后再缴纳借营业外支出税收滞纳金,应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。

补缴以前年度个人所得税以及滞纳金的会计分录要怎么做,小企业会计准则 公司承担税。
小企业会计准则,补缴去年的企业所得税会计分录,和滞纳金分录
补交以前年度的增值税,所得税及滞纳金怎么写会计分录,使用的是小企业会计准则
老师,接受虚开发票,补交了以前年度的的企业所得税,滞纳金,小企业会计准则 分录怎么写
使用的是企业会计准则2001,补缴2021年企业所得税及滞纳金应怎么写分录?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
其他还有什么要注意的吗?涉及到这笔业务的
你好,这个没有什么其他的。这样子做就好了。
今年汇算清缴时缴纳的2024企业所得税的分录怎么做呢?小企业会计准则下
你好,这个借利润分配,未分配利润贷应交税费,应交企业所得税 然后再借应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。。
和以前年度补交是一样的哈
你好,是的,是一样的。