同学,你好 你是说:未分配利润科目吗?
老师,请问我用软件做账。月末结转期间损益,本年利润为315779.03。这个数据是对的。请问为什么利润表中,当月利润总额为314979.03。差额800。不知道哪里出错了。
老师你好,我想请问一下,报税系统里面的资产负债表和利润表的年报数量是不是我们做账财务软件里面20年12月份的资产负债表和利润表里面的数量直接填入进去就可以了吗?
我第四季度的利润总额是正数,但我有以前未弥补完的亏损可以完全覆盖利润总额,那我12月份账里就不用计提企业所得税了吧
老师,您好,我年底做了损益结转,然后做的本年利润转未分配利润,但是1月份的资产负债表不平,负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润,这怎么解决呢
老师请问就是资产负债表和利润表勾稽关系不相等,在1月份做了一个以前年度损益调整,调整的这个数就是差额数,如果税局来查这个操作个合理
老师我购进红酒100瓶,单价160元每瓶,销售方赠送10瓶,共销售90瓶,月末结转成本分别的会计分录 另外库管入进销存系统,数量是106瓶,进价是150.94 主要是对数量和金额有疑问
老师,公司有三家公司,是夫妻企业,员工工资分摊在这三家公司,违法吗,社保只交一家
老师,用财务软件记账,是不是不用单独录结转的凭证,点结账软件会自动结转吗 还是手动录入结转损益的凭证 再点结账
现在个税扣除方式,100%还是50%,一个纳税年度内能更改吗
个体工商户可以开专票吗
老师晚上好,请问下,公司材料暂估入库,次月发票回来发现数据有误,但已经入成本了,有没有什么方法简便的,差额怎么账务处理比较好呢?感谢
老师,请问公司里面做的工资,有些员工是没有真正上班的,请问做的这些工资算违法吗
老师,请问公司跟个人合作,个人介绍业务跟公司签订合同,中间拿的提成开技术服务费合法吗
老师你好!上海这边社保新基数出来了,与前面基数有差额,7~8月应该怎么补?
老师,食品公司,进项都是普票,可以给客户开普票吗?这是经营范围,有限公司
老师就是做完凭证打产生利润表上的净利润,9月份是负数,12月份产生的利润表是正数,这个正数是补亏之后胜下来的吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师补亏可以5年,软件能识别几年吗
同学,你好 一般也是设定好5年的
老师为什么在所得税申报里为什么有收入,成本,接下来直接就是利润总额了呢,
同学,你好 税务局就只想看这些