是的,会计分录为借:银行存款 贷:其他应付款 - 集团 。该分录表示企业收到集团的暂借款,银行存款增加,同时企业对集团的债务(其他应付款)增加 。后续若涉及利息,计提利息时借:财务费用 贷:其他应付款 - 应计利息 ;还款时借:其他应付款 - 集团、其他应付款 - 应计利息 贷:银行存款 。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    由集团统一交企业年金款打入集团,借,应付职工薪酬\\企业年金6000,借其他应付账款\\企业年金个人,3000,贷,银行存款9000,对??
请问集团公司收财政拨项目资金,借银行存款500,贷,预收账款\\\\\\\\财政500,然后转拨给子公司甲,借,预收账款\\\\\\\\财政500,贷银行存款500,甲做账借,银行存款500,贷,预收账款\\\\\\\\集团公司500,现审计公司讲挂预收账款\\\\\\\\集团公司不行,不利于合并报表,要求调账,这样可以吗,借,预收账款\\\\\\\\集团公司500,贷,专项应付款\\\\\\\\xx项目资金(集团专拨?
老师好!我们是新成立的集团工会组织,目前没有人员在集团开工资 ,现在想从各子公司收取工会经费(子公司没有工会组织)集团收款分录:借;银行存款 贷:其他应收款---子公司 交款时:借:其他应收款---子公司 贷:银行存款 ? 集团公司还需要计提工会经费吗?
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
老师,我司为房地产 公司,向集团借款,为内部借款。借款时分录为:借银行存款 贷:应付内部借款 计提利息为:借:开发成本成本-资本化利息 贷:其他应付款-集团 现在我司要将借款利息转成本金 那么分录是不是为 借:其他应付款-集团 贷:应付内部借款 ?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
不涉及利息 就单纯暂借款 还有账户自动被划扣一笔司法扣款 属于工程纠纷 请问会计分录咋做
借其他应收款 贷银行存款 2.这个有判决书吗
有执行通知书
之前这个工程挂应付账款了吗
这个工程我还未知有没有挂过
这个得查一下才可以
因为以前工程全部挂到了开发成本底下
那有应付账款吗?你看看
找到,挂在待摊投资-工程名称
那我这笔司法扣款咋做分录 其实就是这个工程的工程款部分,因为审批单款项用途写着是此工程诉讼案件执行款(工程款部分)
那你直接借应付账款 贷银行
看看之前入账的时候贷方用的什么科目
之前支付工程款还是其他费用,全部就是借方待摊投资-工程名字带银行存款的
当时确实付款了吗那你现在在做 借待摊投资 贷银行存款
之前款项付了,可能是还没有付清
那会计分录我要分清楚吗? 还是我先简单点全部挂到其他应收款
同学你好 要分清楚的
那这个分录咋写???我先挂这个执行款上面工程合同纠纷单位名称
嗯,写清楚往来单位就可以
这个会计分录咋写?
借银行 借财务费用利息收入负数