需要进行出口应征报关单用途确认 。根据相关规定,纳税人出口适用增值税征税政策的货物,在办理增值税纳税申报时,需登录全国统一规范电子税务局,完成出口货物信息数据的用途确认 。即使已根据退税联开具出口普通发票,只要属于出口应征税货物范畴,就应按要求操作 。可登录电子税务局,通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【出口应征税管理】-【出口应征税报关单用途确认】路径,跳转至功能界面进行确认 。

老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师好,一般纳税人向香港客人收取模具使用费,是开普通发票还是出口发票,如开普通发票香港客人可以付外汇给我司吗?还是必须开出口发票才能收汇,收取模具使用费需要申报出口的吗?还是开具普通发票,香港客人是必须使用国内银行付款吗
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
你好老师,生产企业如果有几笔是贸易类型的业务,那这几笔相关的出口是按贸易类进行出口退税吗,具体怎么操作的? 另外本年度货物单证不齐的业务需要在本年年底视同内销,那这些业务到明年如果单据收齐了呢,已经报税了的该怎么账务操作? 开具出口普通发票是需要所有相关单据齐全后对吗,一般在报关单所属月份内,那如果报关单是在月底的时候拿到的,但开票系统已经截止了,怎么办?
企业是生产型一般纳税人,有内销和外销的,第一次出口货物,报关单出口退税联日期是10月29日,在11月27日开具出口普通发票,想退税应该在什么时候认证进项发票,怎样计算金额才能有税退,还有进项留抵税额金额大于出口发票税额金额,抵完了出口发票税额金额剩下的进项留抵税额怎样处理,可以留在下一次出口退税再抵扣退税吗?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
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小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师,所属期有出口,但是按照您发的流程出口应征税报关单用途确认里边没有信息,这个是什么原因
是不是录入错误呢
哪里错误了,老师
我看了一下增值税申报报销项里边,免抵退申报,里边有开具发票的信息(3月)
录入错误:报关单号等关键信息录入有误,系统无法匹配到对应报关单数据。比如报关单号应是 18 位海关编号 + 0 + 商品项号(共 21 位 ),若录入不规范,就会导致无信息。 信息不完整或不准确:报关单上货物信息不完整、格式不正确等,使海关无法识别或传输相关数据给税务系统,比如商品描述模糊、数量金额等关键数据缺失。 未正常传输:海关与税务系统间数据传输出现问题,如通信故障、系统对接异常等,导致报关单数据未能成功传至出口应征税报关单用途确认模块 。
老师,我还是不太理解,您帮我看一下
老师,是不是我3月份出口报关单没有导入的原因
同学你好 是的 得先导入
老师,之前的对应出口的已确认的收入就不用再进行确认了吧
嗯 系统里有了就不用了
老师,这个与退税申报没有关系对吗?
有关系的 退税申报和收入有关系 得增值税申报表里先申报免抵退