你好,看一下发票系统后台,有没有2024年的发票没有入账,或者人员工资再计提一部分费用,在5月30号之前发放都可以税前扣除
老师你好 一般纳税人拿到普通发票是没有用的。 不能抵扣进项税。那如果是3月份的普票,我现在肯定也没法认证,对吧?因为是普通发票 那么给我开发票的人可以随便的把它作废吗
老师,Accra是国际注册会计师吗
开天猫店铺可以用股东实缴资本付店铺的保证金吗?
麻烦问下老师现在金融工具这章计提利息这章,不管是分期付息到期一次还本还是到期一次还本都是用债权投资/其他债权投资-应计利息吗?不用借应收利息贷投资收益吗
2024年12月应付职工工资借65796,贷56560,其中支付23年工资50760,请问一下怎么填写账载金额 实际金额和税收金额
@何江何老师请回答问题
我公司2023年税务已注销,再今年工商公示2024年数据时,填写哪一年的数据
平时公司给个人的打款 属于往来款那种 个人借款。那种钱怎么处理 后面要还回来吗
个人帮我们采购的东西 转给他个人了 这个账怎么走 从公户转走了
公司2024年12月31日购入一辆车,并取得发票,2025年1月开始计提折旧,那2024年汇算清缴A105080还需要填写该资产的金额吗?
就是说人员工资,或者年终奖都可以在24年计提,然后5.30号直接发放下去就行了。
你好,是的,发票都入账了,现在从人员工资或者年终奖处理,更方便,5月30号前发放,并申报个税
年终奖发放多少合适
你好,这个需要看要冲多少利润,不多可以按最低税率3%,每个人36000以内
好的,谢谢老师
不客气,祝生活愉快,工作顺利!