你好,按照不含增值税的金额数量填写你合同的 如果没有合同就填写1
老师申报印花税合同按照含税金额签订的,申报印花税金额是不是得填写含税金额,填写不含税可以吗?
老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报
老师好!印花税,销售销项的及采购进项的是按合同金额、还是发票金额申报印花税呀?
老师好,购销合同印花税,是按含税金额交还是按不含税金额交呢?购销合同印花税税率是多少呢?目前有什么优惠政策吗?
你好,请问印花税是按购销合同申报对吧,按销项发票不含税金额+认证的进项不含税金额 *0.3% 这样申报对吗
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
如果开票金额特别多,合同数量能不能随便写个数呢
你好,没有合同数量的,或者是数不清楚的,你写1就行
谢谢老师
不用客气,工作愉快