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老师好,单位上游出现问题,本单位善意取得发票已抵扣,能不能在本月进项转出(前几年取得的发票)?还是现在就要补缴?

2025-04-16 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 09:49

你好,需要转出补缴增值税和滞纳金

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快账用户5228 追问 2025-04-16 11:29

根据国税发[2000]187号二“…正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证明的,购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或出口退税。”本单位是A级,是先补缴待取得证明后可继续抵扣?

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:30

可以的,但是一般是转出补缴的

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你好,需要转出补缴增值税和滞纳金
2025-04-16
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
出口退税进项发票的勾选应在出口货物报关单上的出口日期所属的增值税纳税申报期内进行。 在你提供的案例中,报关单是 2024 年 11 月份取得的,那么出口退税进项发票勾选应在 2024 年 11 月所属的增值税纳税申报期内进行。
2025-02-20
您好,1更正以前年度纳税申报表以及财务数据,补计提折旧2补申报房产税和印花税等,
2023-10-08
你好,之前的申报表能修改吗?能修改的话应该在当月。
2021-09-08
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