你好,需要通过应交税费。
老师,请问我们小规模餐饮公司会计做的帐,主营业务收入没有记应交税费,分录如下,借:银行存款,贷:主营业务收入,等这一季度要交增值税的情况下他直接借:应交税费-增值税,贷:银行存款,(他这个是不是按照开票系统开出的发票计算的增值税吗),那无票的收入不缴费,他这么做对吗,
老师好,第一个问题是:请问我们是一家小规模建筑公司,这月开了15万的专票,只有普票才能享受优惠政策,专票是要缴税的对吧。第二个问题是:我这样做账对不对借:银行存款贷:主营业务收入应交税费—未交增值税。下月缴税的时候借:应交税费-未交增值税贷:银行存款可以吗?
老师,我问一下某公司销售货物并在同天收到了价税合计的款项,银行已经收到了,那这种情况下我们在做凭证的时候不是应该直接借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额吗?为什么他给的答案里头还要让我有一个应收账款,然后要用应收账款过渡一下呢?
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
公司一般纳税人申报增值税,开具出去有一张电子发票二手车销售统一发票,申报系统没有自动带出这个发票的金额,这个需要申报增值税吗
平价股权转让,缴纳印花税后,个人所得税可以减去合理费用,那个人所得税应纳税所得额为负数是可以的吗?会有税务风险吗?
公司上个月换个名字,这个月要开票,没有蓝字发票开具按钮,应该联系税务工作人员重新核定票种是吗?
3年的网站推广费计入什么科目
老师你好,我想问一下我之前买的固定资产没取得发票,现在我卖出去,对方要票,我能开票出去吗?
老师,帮我看一下这个发票税目是什么
老师公司没有人员工资,个税怎么报
老师,请问私车公用报销有没有金额的限制呢,比如每公里按多少钱报销
老师,下面这个合同内容,发票税目是什么?
老师,关于筹办期业务招待费咋申报,问了好几次了。因为等办期不能有损益,所以记入长期待摊费用,但到了生产经营期时,(1)是不是得摊销,进入费用?(2)摊销到费用后,其中等办期间的60%这部分都能扣除,不比收入比?剩余的60%再与收入比较大小,熟低原则?对不?
你开专票一定要有应交税费,你需要缴纳增值税。