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老师,我们23年度的时候计入借方:营业外支出80万,贷方:其他应收款80万;2024年的时候想冲红这笔分录是用以前年度损益调整还是 营业外支出负数?需不需要纳税调增?

2025-04-16 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 11:39

想冲红这笔分录是用以前年度损益调整

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快账用户8612 追问 2025-04-16 11:41

那老师,我们账务做到以前年度损益调整,还需要操作什么么?能不能写一下完整的账务处理和税费申报这块要注意的?

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:43

借方:其他应收款,贷方: 以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户8612 追问 2025-04-16 11:52

税费申报这里需要调增缴纳税费么?23年因为有营业外支出所以利润为负数,没有缴纳税费,24年直接这样调整账务,税务这块不需要操作么?

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:53

那个需要修改23年度的财务报表,然后重新汇算

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快账用户8612 追问 2025-04-16 11:53

为什么要修改23年的财务报表,账务不是在24年更正的么?

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:54

汇算是按权责发生制,你的调整影响23年的利润,就要更正

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你好,是这笔其他应收款收回了么,当时23年汇算清缴的时候,税前扣除了么,如果扣除了,这次调增。如果是小企业会计准则,就营业外支付负数,红冲原凭证就可以了。
2025-04-16
想冲红这笔分录是用以前年度损益调整
2025-04-16
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
你这个2023年结账没有?没有结账在12月调整一笔,之前结转损益的时候是否有提示
2024-01-10
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
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