想冲红这笔分录是用以前年度损益调整

之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面争取的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调整?纳税调增的分录怎么写?
老师,今年3月有一笔税收滞纳金应计入营业外支出的借方,错计入营业外收入的借方了,这个怎么调整,我做了营业外支出蓝字,营业外收入的借方红字,但是结转损益是,营业外收入还是增加的,数字包括我红冲的数,是不是只要计入了营业外收入,不管借贷方,都是收入呢
2023年做了一笔赔偿收入是贷方50万元,但是2024年发现金额错误,应该是40万元,那我2023年就多缴税了,我2024年要怎么做分录,比如2023年是做借:应付账款50,贷:营业外收入50,那我2024年红冲的话是要做应付账款,-50,营业外收入-50还是做借应付账款-50.贷方:以前年度损益调整-50呢?
老师,我们23年度的时候计入借方:营业外支出80万,贷方:其他应收款80万;2024年的时候想冲红这笔分录是用以前年度损益调整还是 营业外支出负数?需不需要纳税调增?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
发票额度要提升,是按年调整的吗?今年的合同,如果明年付款,发票申请要今年还是明年,申请发票要几天,开电子发票
实际工作中需要做待认证进项税吗?
办理取消监事业务,北京的公司章程需要改吗,网上办理法人需要签字吗?还是章程里的人都要签字,在网上怎么签字。具体流程步骤
老师,一般与供应商对账的模式有那些?那种比较实用?
老师,请问下法人变更和股东变更(公司没有实际经营,什么都是0,可以按0元转让吗?)要去核税,核税前需要先申报个税吗?
老师,请问老板为了谈业务买的正装、衬衫、polo衫、西裤可以做账入管理费用吗,谢谢
老师 税一 消费税 这种成本利润率都没给出,怎么计算?
那老师,我们账务做到以前年度损益调整,还需要操作什么么?能不能写一下完整的账务处理和税费申报这块要注意的?
借方:其他应收款,贷方: 以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
税费申报这里需要调增缴纳税费么?23年因为有营业外支出所以利润为负数,没有缴纳税费,24年直接这样调整账务,税务这块不需要操作么?
那个需要修改23年度的财务报表,然后重新汇算
为什么要修改23年的财务报表,账务不是在24年更正的么?
汇算是按权责发生制,你的调整影响23年的利润,就要更正