您好,要的,要重分类的
如果期末其他应付款科目余额为负数,编制资产负债表时需要重分类吗
期末其他应付款余额为负数时资产负债表要重分类吗?重分类到哪个科目呢?
填资产负债表时若其他应收款为负数是否需重分类为其他应付款再申报?
老师,资产负债表其他应付款是负数需要重分类调整报表吗
老师:您好!请问“其他应收款和其他应付款”这2个科目在资产负债表里如果出现负数,需要做重分类吗?
7月支付员工5.6月份的工资,账套是7月份开始的,还要做补计提分录吗,做外账的分录怎么做
2024年年报和第四季度报表数据不一致,那2025年第一季度季报年初数需要改为2024年年报期末数么?
老师,请问小规模开租金发票税率按多少。?
老师,请问我们公司的客户,应收货款已经开了发票,对方收取陈列费,又给我们开票,从应收的里面直接减掉我们要付的陈列费,那我这边可以把应收和应付互抵吗?分录怎么做?
老师好,工作服是0税率,对吗
老师,现在公司投标,想看看发票的真伪,有能查真伪的软件或者网址吗谢谢
老师,差旅费没有车票一些原始凭证,怎么办
法人老板买了一张车,车是老板的名字,用于公司运营,公司是个人独资,车可以入公司的固定资产吗
您好宋老师,管理费用公司付了6.5万元,就按6.5万元做了。
公司有几个当月没过试用期的员工当时发了工资,但是这部分当时没报个税,合计金额5000,所得税申报表职工薪酬部分第二栏,还是要以个税申报表为准吧,实际应付职工薪酬- 工资 借方金额部分比个税申报的金额多了5000.