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老师,请问下,我们24年一笔采购了货物, 但是对方给我们开的是收据, 做账时已经做了成本, 汇算清缴时这笔应该怎么调整呀?

2025-04-17 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 15:28

无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户5717 追问 2025-04-17 16:10

好的老师,一笔合规的董事会议费, 这个需要填写在哪里呀,属于招待费吗?

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齐红老师 解答 2025-04-17 16:15

在期间费用那个表里填报,没有对应项目填其他

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无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-04-17
你好,结转成本了吗?这一笔
2023-04-26
你好  要调整的是2018年的汇算清缴 需要去税务局更正申报 
2021-07-20
你好,实际有业务的,你这个不需要账务处理。你如果红冲了应付账款一直有借方余额。
2024-12-26
这个是可以税前扣除的,能证明你们违约就行
2023-04-25
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