同学,你好 没有不合规,听你的描述,你的公司没有不合规
老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
老师,我想请教个问题,就是那个我们公司现在就是卖一种一个酒,这个酒是我们市场从一个酒厂进的,这个没问题,他可以给我们开发票,我就是有进项,我也可以开销项,但是我们现在还卖一种酒,这个酒就怎么说呢,就是不是这个完全是这个酒厂出的,他只不过说白了,他就是把那个这个酒的那个液体灸。卖给我们,然后呢,他现在就开不出来那种成品酒的那种发票,他就不给我们开发票,但是我现在这个酒呢,我自己买的包装盒子什么的,我现在对外卖,我要开发票,就现在这种没有进项,只有销项的话,是不是这个不太合规?
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
就是我想问一下,就是我现在接着这个那个公司就是装修公司,嗯,他那个一直都没有记过账,然后他现在想从那个小规模转为一般纳税人,转为一般纳税人,嗯,他们原来那个公司账户上的钱。嗯,我我不知道他都过过什么,反正是他一直没有记账,他这公司也开了好多年啦,原来就是一个空壳公司,啥也没有干,然后最近干开实体啦,然后。嗯,他这个账怎么记呀,我怎么开始建账呀,我都我都感觉都头大,我都。那就是他一般都是跟那个散户,就是跟个人装修的,你这个也没有收入话开就那种无票收入,嗯,就都是做一些这种无票收入可以吗?如果多了的话,无票收入税务局会不会查账呀。
老师你好,我想问一下,就是我们公司租了别人的车,然后是一个月480就是租给我们车的人,每个月给我们开480元的发票,是不是这样就挺正规的呀,这就没事是吧,就是那个人是不是也不用交税呀?嗯,因为他就是是已经退休的人员,然后每个月就是只有480元的这个租车费的收入是不是也涉及不到交个税是吧?
和客户以FCA上海方式签订合同,报关单申报填写的FOB,费用一栏都没有填写,但是我司支付了516元的进仓费和操作费,请问填写的正确吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
建筑企业,如果别人想要挂靠在我们公司的话,如何计算收几个点的挂靠费划算呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
但是我们公司的会计,他就老是说让我销户。 他说,他的意思是说,现在一个季度30万,就是核定征收是比较合规的。
她说她保证不了税务没问题,我觉得这个不是会计尽最大可能去避免的事情吗
同学,你好 会计说,流水不正常。 你是不是三流不一致呀。
三流不一致是什么意思
同学,你好 就是现金流、货物流、发票流,金额客户名对不上的
我刚刚在抖音上面看了一下,他是说核定征收的话,是按照利润率去去交税的。那他既然给我定了45万一个季度。那我开票我都没有超过45万,然后我是按照这个利润率去交3%,5%~35%的那个税率,那为什么。我们这个会计他还是说有问题呢,我我认为核定征收这个就已经是很明显的,就是明显就是成那个那个成本还有支出就是算不出来的那种啊。 核定征收的意思,不就是让这些小企业就是得不到进发票的那些方便一点吗?我搞不懂
对没错,就是说这个这个公司它就是只有收入没有支出,其他的所有的业务都没有,就是只跟。这一个公司合作有业务往来。 然后税局是给这个公司核定一个季度是四四十五万嘛,但是我们是没有开到45万的。然后税局嘞,现在他就不给我们开那么。多了,一个月只给我们开十万。 然后,我就觉得划不来。然后,我想问的是,核定征收的话,那他给我们定了45万,但是我们只开了30万的话,那他是按照45万去交税的吧?
同学,你好 给你核定了多少,你就按照多少缴纳
百分之多少 如果我现在一个季度只开30万以内,那我是不是也得一个季度交4千5 如果我后期都是不超过30万,税局会不会把核定征收的金额降下来
同学,你好 你是核定的,你就按照核定的走。没有什么百分之多少。
工商户季度开票45万的情况下,需要缴纳的税款主要包括增值税、附加税和个人所得税。具体计算如下: 增值税:由于开票金额超过30万,增值税税率为1%。因此,增值税为45万 × 1% = 4500元。 附加税:附加税为增值税的12%,减半征收后为6%。因此,附加税为4500元 × 6% = 270元。 个人所得税:根据当地政策,个人所得税可能适用核定征收或查账征收。如果是核定征收,税率可能为0.5%到1%。假设适用0.5%的核定征收税率,个人所得税为45万 × 0.5% = 2250元。大概是这样的金额吧
同学,你好 嗯嗯,是的