可以,印花税可以按次申报,在财产和行为申报里就可以
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
我们有块场地,租给商户,他们没要发票,我直接申报未开票收入吗,已经都收了,需要分摊按月吗,还是可以一次性计入,钱在老板那,他有两个公司,签合同是一般纳税人,可以报到小规模纳税人这吗
单位购买商品房的印花税要交两遍吗,一个买卖合同,一个产权转移。购房合同里面没有价税分离,房开说是住建局的统一模板,不可以修改,那么我的产权转移印花税可以按不含增值税的金额申报吗?我已经申报了买卖合同印花税,现在申报契税系统系统还带出来了和产权转移的印花税,不知道怎么处理了
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
按0申报还是990.1
我可以这个月先0申报,下个月或者下个季度核定税种之后补上吗?
?老师,怎么操作呀
可以啊,印花税本身也允许按次申报
不用零申报,不报就可以了
老师,但是这个月有自动弹出让报印花税的待办事项,我们目前是只认定了租赁合同的印花税,这个季度没有开租赁发票,只有卖出产品的1000元,只开了票,没有合同,所以我不知道这1000元需不需要报印花税,所以就先按租赁合同0申报了
没有合同,有收入需要按收入金额缴纳印花税
我搜索看说有票没有合同的不需要交印花税,所以我就搞不清楚了
但是这个要求的不严格,您可以选择本期申报或者下期申报
我们是小规模,那我这季度是按期0申报的租赁合同,在4月份我先认定了买卖合同的税种,然后再按次申报这个卖出产品的不含税金额990.1元,这样可以不老师
可以的这个操作没问题
好的老师明白了,就是不管有没有合同,都需要按不含税金额根据不同业务的发票申报相应税目的印花税,老师我这样理解对吗
对呀,我们正常说印花税按买卖合同签订的金额叫,但是你实际发生业务了,实质重于形式,没签合同,但是有业务发生缴税正常。不交税才不对呢