是的,那个是填一样的金额的
老师,企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的电子设备已经计提折旧完了,我也只填写资产原值和累计折旧摊销额这两栏就行了吧。资产计税基础和税收折旧这两栏就不需要填写了是吗?
老师,汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面的资产计税基础怎么填写?要用资产原值减掉净残值吗
做企业所得税汇算清缴的时间,资产折旧 摊销及纳税调整明细表资产计税基础 是填写资产的账面原值吗?
所得税汇算清缴中帐载金额的资产原值和资产计税基础填一样的数字?本年折旧和税收折旧填一样的?
老师,填写汇算清缴资产折旧明细表,资产原值和资产计税基础这两项,是填写一样的金额吗
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
去年6月有处置了一部分固定资产,这种资产原值和资产计算基础也是填写一样的吗,还是有变动呢
填年初固定资产一样的金额,因为今年发生了折旧
老师,有一点不明白,2024年6月资产原值是5189384.89,7月份处置固定资产原值920928.38,到7月份月末的时候固定资产原值只有4268456.51,那我填写汇算清缴的时候,资产原值和资产计税基础,是填写那两个数据呢
填年初的原值,因为你处置的资产当年计提了折旧,那个要体现在本年折旧和累计折旧
你说的年初原值是2024年12月末的原值还是2023年12月末的原值呢
24年初就是是2023年12月末的原值的
这种2024年中途处置的资产计税基础是需要怎么样填写呢
就是前边说的那样填,填年初数