你好,不是不能红冲,而是需要对方确认。

老师:以前的会计交给我一堆发票,还没入帐,我是要先到增值税发票认证平台认证后再入帐吧?认证后做帐时借方就可以借:应交税费-应交增值税-进项税额这个科目了吗?但是目前还没有销项税额,对进项税额的做帐和抵扣有影响吗?
老师,我是购货方,当月对方开了红冲发票但是还没给我我就没做帐,但是电子税务局的附表二已经自动跳出冲红的发票计入进项税额转出了,我账里没做下个月做可以吗?
老师,全电发票系统里有个发票入账标识,我公司有一些京东上买的杂七杂八的东西(专票)我上个月做了费用,我怕弄乱,这些票需要做入账标识吗?已入账(税前扣除)是什么意思呢?
老师,新版电子税务局中的"入账标识"功能为了防止重复入帐和开票人红冲,对于防止重复入帐我不能理解,有人多下载几张发票再分开报销,如果财务不认真审核的话不还是能重复入帐吗
老师您好2021年开出去的发票,对方没抵扣没入帐,我现在想红冲这三张发票,这个公司可能以后也不会往出开发票了,同期也没有销售收入,我现在可以红冲吗,意思就是这个公司不会在往出开票了,,现在红冲以前的发票可以吗
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
就是说我作了入帐标识,对方要红冲,要经过我的确认,对吗?
你好,是的。就是这样子理解。
这个入帐状态选择已入帐税前扣除,那餐饮票培训票等限额扣除的是先全选上入帐,汇算时调增吗?
你好,是的,就是这样了。其实不勾也是可以的,暂时没有什么影响。
勾上就是防止对方红冲,对吧?
你好,这个也不是。说起来是为了税务局更方便。
那是不是不做入帐标识反而好些?
你好,这个企业自己决定。勾选或者不勾选实际上没有特别大的区别。