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老师,账上的固定资产汽车2011年买的,早就折旧完了,一直挂在账上,现在要处理掉,要怎样操作?账务处理该如何操作

2025-04-23 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 14:35

你好,这个你做固定资产清理。

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:36

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户4370 追问 2025-04-23 14:36

卖给个人,不需要开票,可以吗?

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:37

你好,可以的,你当不开票收入就行。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 14:44

凭证后面需不需要附件

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:44

你好,这个你可以写收据之类的。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 14:45

固定资产减值准备是什么意思

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:46

你好,就是固定资产减值的时候计提的减值。 一般的企业都不会用到这个。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 14:48

汽车原值14万,累计折旧133000,残值是7000,现在只卖到2000,卖亏了,怎样做账务处理

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:49

你好,分录就是按上面的。 这个不涉及残值

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快账用户4370 追问 2025-04-23 14:53

借固定资产清理7000,累计折旧133000,贷固定资产14万, 借库存现金2000,营业外支出5000,贷固定资产清理7000

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齐红老师 解答 2025-04-23 14:55

你好,严格来说你这个应该确认税金。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 15:03

确认税金又怎样做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:03

你好出售收入、残料等的处理 借:银行存款2000 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户4370 追问 2025-04-23 15:27

知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:27

你好,不用客气的了。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 15:28

卖亏了,计入营业外支出,汇算清缴时要不要调整

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:33

你好是的,这个是需要调的。

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快账用户4370 追问 2025-04-23 15:33

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:34

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,这个你做固定资产清理。
2025-04-23
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到利润分配。未分配利润。
2024-05-10
您好,你前面做固定资产没有把这个净残值清掉吗?
2025-02-28
还有折旧吗,借以前年度损益调整,贷累计折旧,借未分配利润 贷以前年度损益调整,补上,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值
2020-09-04
 你好 那你就去  固定资产卡片去修改或者是做减少固定资产 。  直接做报废处理  做固定资产清理即可  
2021-08-10
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