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老师,有一笔款需要走账,有实际合同和对公转账,甲方把钱打过来,我们要付出去给他,合同金额是195万,税率6个点,那转出去的钱不能全部转出,转出的金额怎么确定呢

2025-04-24 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 11:02

你好,这个没有固定的算法。双方商量。 等于是虚开发票收税点?

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快账用户5420 追问 2025-04-24 11:06

不是的,是实际业务的,只是其他人做

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:07

你好,你们按你们的税负率就行。不低于税负就不亏。

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快账用户5420 追问 2025-04-24 11:11

高新科技,一般税负率多少呢

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:12

你好,每个企业不同,你是一般纳税人的话,其实建议你直接收6%

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快账用户5420 追问 2025-04-24 11:15

但有个情况,我们有个业务也需要他们那边过一下,想着就不扣税点,但又不能平转,看这个税点怎么确定

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:16

你好,上面说了,没有固定的标准算法。双方商量,都能接受就行。

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:17

就像你卖包子,没有固定说必须要1块或者2块。只要你自己觉得合适就行。

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:02

那是他先把票开过来,还是等我们给甲方开了票,他再开票过来合适

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:15

你好,这个最好是他先开发票过来。

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:27

他把发票开来,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:28

你好,甲方把钱打过来,我们要付出去给他。也是给甲方?还是给第三方

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:30

我们把钱打给他

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:30

你好,他把钱打给你,然后你又把钱打给他?

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:32

是我们和甲方签195万的合同,我们收到甲方钱后再付给他,他拿合同和发票来,我们再转给他

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:41

你好,他说的是谁,是甲方吗?

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:43

不是,相当于是他接的活,从我们公司走一下

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:44

你好,这样的话,他给你们的发票,你们做为成本

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快账用户5420 追问 2025-04-24 13:47

如果他提前开的话,做成本,但我们还没收到甲方钱,没有收入,那借方做什么科目呢

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齐红老师 解答 2025-04-24 13:47

你好,你进入工程施工合同成本

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相关问题讨论
你好,这个没有固定的算法。双方商量。 等于是虚开发票收税点?
2025-04-24
这些不是你单位的收入,不需要开发票的 你当时往来科目有没有余额?你转出去的这个企业,让他评了这些科目不行。
2024-10-16
同学你好, 那你要内账做的话就是做往来,工资的话有发票就公户转,没有就私户
2020-09-01
你好 ;  你们签订一个代付款协议 这样 挂往来科目处理 。 可以考虑公户处理的
2021-10-12
以下是相关业务的会计分录示例: 1. 收到不同公司订金时: - 借:银行存款 - 贷:预收账款——XX 公司 2. 拿着订金去购买货物: - (1)购买货物时: - 借:库存商品 - 应交税费——应交增值税(进项税额) - 贷:银行存款等 3. 将货物卖给这些公司: - (1)确认收入时: - 借:应收账款——XX 公司(应收的货款总额) - 预收账款——XX 公司(冲减之前收到的订金) - 贷:主营业务收入 - 应交税费——应交增值税(销项税额) - (2)结转成本时: - 借:主营业务成本 - 贷:库存商品 如果某个公司打进来的订金和要支付的钱不一样,通过“应收账款”科目可以体现出该公司还欠的钱。例如,A 公司订金打了 10 万元,货物售价为 15 万元,此时应收账款——A 公司余额为 5 万元,表明 A 公司还欠 5 万元货款。 如果存在还有应付的货未交付的情况,可以在备查账簿中进行登记,或者在财务报表附注中进行说明,会计分录上暂无法直接体现还有应付的货这一情况,只有在实际交付货物并确认收入时进行相应的会计处理。
2024-09-01
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