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老师,请问一下娱乐公司,KTV的,申报广告宣传费,是申报哪个表啊?

2025-04-25 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-25 09:31

你好,是指汇算清缴吗

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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:31

是的是的

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:32

广告费和业务宣传遇跨年度纳税调整明细表

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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:34

填写哪个栏笔哦?

填写哪个栏笔哦?
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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:34

就这样对不对啊?

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:37

是的,同时 本年计算扣除限额的基数填写销售收入

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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:37

但是我看申报表。调增了2388,但是不是说业务招待费可以扣除收入的15%嘛?收入568420.82✖️0.15=85263.12,不是可以全部扣除嘛?

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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:39

这样对不?没有纳税调增了

这样对不?没有纳税调增了
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齐红老师 解答 2025-04-25 09:41

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:41

是的,广告宣传费不用调增了

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快账用户7901 追问 2025-04-25 09:43

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:43

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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