同学你好 是什么问题

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老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
公告如下: 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
财务法规是什么?行政事业单位会计制度是什么?财务软件有哪些?教育系统财务需要做哪些工作?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
你好老师固定资产是5200元累计折旧是4000元已经折旧完了已经不能使用报废会计分录怎么做小规模纳税人
2025年2月成立公司,2025年算是一个整个年度吗?
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
稳感补贴季报的时候不是都计入营业外收入了吗,所得税不是都申报了吗,?咋汇算清缴时还要调增呢
季度申报的时候这个营业外收入没有交所得税 不管营业外支出还是营业外收入都是在汇算清缴的时候调增缴税的
营业外收入比计算利润吗,利润表咋算的不知道吗
这个是要调增的,季度申报没有调增,所以汇算清缴调增
天呐好学生都让你给教成浆糊了,服你了,所得税季报不申报营业外收入吗?
申报呀,但是没有调增哦,这个是要调增的
都交税了还调增啥呢
季度申报的时候是正常合并到收入里缴纳所得税了,不征税或免税收入:像符合条件的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费等,会计计入营业外收入,但税法规定属不征税收入,汇算清缴应调减应纳税所得额 。比如企业收到政府专项扶持资金计入营业外收入,若满足不征税收入条件,需调减。 税务处理差异:债务重组利得计入营业外收入,若税法规定债务重组确认的应纳税所得额占当年应纳税所得额50%以上,可在5个纳税年度均匀计入 。若会计一次性确认,税法要求分期,汇算清缴时需调减,后续年度再逐步调增 。 会计差错:前期营业外收入记账错误,如将应计入主营业务收入款项误记营业外收入,汇算清缴需按规定调整应纳税所得额 。
那是季报时候没交税,所以才会纳税调增,季报都交税了,汇算时咋还能再调增交税
季度申报的时候交了汇算清缴就不用再单独调增
如果季度没申报就汇算清缴的时候调增缴税