你好对的 是这么做的

公司2021年11月才发高新技术企业资格证书,那申报2021年度汇算清缴时,要填高新技术企业优惠明细表吗
公司是2018年7月取得高新技术企业资格的,那么在2022年5月申报2021年度汇算清缴时需要填报《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》吗
请教下老师,在汇算清缴表中的高新技术企业优惠情况及明细表里,人员指标中的本年职工总数怎么填?是几月份的?是个人所得税里的人数吗?
老师你好,我公司去年申请的高新企业,但是在今年才发证,在做去年汇算时要填表高新技术优惠表吗
汇算清缴填写A107041高新企业优惠情况的表,我们是23年成为高新技术企业的,里面的研发费用指标14-30行这些,是不是只填23年成为高新企业的数据,22年不是高新企业时的数据不需要填写,是吧
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
去年是申请中,那么没有填这个表,只是填写了研发加计扣除那个表
24年认定下来了需要填写 不一样
那收入那里怎么填写呀,我们账上没有单独的这个产品的收入,都费用化了呀
不能吧 高新认定里面有规定 近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%;
我们是去年12月份认定下来的,最后的研究成果是全部费用化的
你好,那你填写0,按照实际来填写。
那我25年需要有高新产品收入吗
需要有 24年也得有才对