同学,你好 你就说这个酒送了很多人,大家一起用的,分不到个人头上,缴纳不了个税
老师好,打扰了,我公司一般纳税人,是安装工程服务 这个项目一共是65万,这是11月的开出的,百分之13的专票,是销售设备 ,进项只进来30万的,这月还能进来30万专票,那11月就得交4万的增值税,我家因为疫情资金紧缺,可否在税务局申请,延期缴税,如果这月专票进来就不用交这个增值税了,给批准吗税务局
老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
老师,我想问一下你,就比如说我之前一家公司里面,他实际注册资本100万,我占35%,然后的话,如果我现在呀,就是还没有实缴,但是我的股权已经溢价了嘛,溢价的过程中已经溢价了20万,然后我现在就是要实缴到公司注册资本的话是,其实原始资本只要35万就行了,但是我转股转了50万到到公司里面去,那我溢价二十万的话,怎么样去把这50万处理,然后是一次转35万,另外的剩下部分15万分第二次转进去,这样就不会产生股价差。不用缴税了,是这样子的吗?
老师,我们买了酒,专票,比如不含税价格是4万,税额是1万,这个酒送人了,然后进项税1万已经做转出处理了,现在税务局要求我们要按百分之二十交个税,这个合理吗?要是交个税我是用4万乘百分之二十还是用5万乘百分之二十?
老师您好,就我们这有一个员工比如工资报个税是在我们公司报的,但是工资是在另一个公司发的,这种有什么影响吗
这个一点理解不了啥意思麻烦解释下
老师 材料合同有2家比价: 甲方 合同金额:605450元,预付款 181635元,货到付款付 423815元 乙方 合同金额:623850元,预付款 10万元,年底付清付 523850元 老师哪个划算一点喃
直接用于生产的材料可以计入制造费用吗?还是要计入生产成本?
老师,资产负债表里的实收资本,现在只有总共花了的钱加上未付款的钱,能直接填进去吗
请问老师,和伙企业合伙人有公司有个人,每个月也报个税吗?怎么报法人还是合伙人
个体户是不是只要做个年报就行
老师,小规模公司有材料退货,分录是借原材料负数,贷应付账款供应商负数,但是还要在项目上也体现出成本退货,还怎么写分录呀?
老师,每个行业的税负率都是一样的吗?
老师你好,我公司是一家以线上和线下销售玉器的公司,货主提供玉石公司提供资源进行销售,玉器销售成交后成本归货主利润归公司,现在我就想问一下老师,这个的账务处理怎样做,是不是可以直接做主营业务收入。
现在税务局的意思就是不管给谁了,只要是给外人了,就得交20个税,说我们会计分录也是记得招待费,就得交20个税,不用知道人员,我应该怎么算这个数
同学,你好 如果税务局强硬,那就按照5来缴纳20%
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利