您好,2个方案做平往来款,归还法人(需实际转账) 借:其他应收款—法人 贷:银行存款—基本户 法人放弃债权转公司收入(需法人书面确认) 借:其他应收款—法人 贷:资本公积—法人捐赠

老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
我那个多出来的银行保证金账户,可不可以一开始就做成 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应付款—法人 我把账就直接挂在法人下面,反正法人的科目下已经挂了很多账了,也不在乎多挂一笔账了
您好,这个也是可以的哦
这样做合规的吧?
您好,您的意思所有分录里,没有银行存款-基本户 这个科目吗,不行的哦
基本户是肯定有的,我只是不太清楚怎么把保证金账户计到借方账上去
您好,我第一个分录写好了嘛
我就是说这个其他应收款贷方,没办法平呀,所以想换成其他应付款—法人,但没有附件,合不合规?
您好,能平的,还给法人或转资本公积嘛,咱做在其他应付款是因为本来其他应付款有余额是不是呀,我们 这个是悄悄地做,不规范的