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老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?

老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
2025-05-05 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-05 09:59

同学,你好 不采用新准则 借:银行存款 350 贷:预收账款 350 借:预收账款320 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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快账用户5401 追问 2025-05-05 10:24

得用收入准则吧?

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齐红老师 解答 2025-05-05 10:43

同学,你好 实务上一般不用,除非是上市公司,一般企业不用收入新准则

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快账用户5401 追问 2025-05-05 10:44

这是中级考试题目,不讲实务

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齐红老师 解答 2025-05-05 10:47

借:银行存款 350 贷:合同负债350 借:合同资产320 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销

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借,预收账款,贷,银行存款
2023-11-08
你这里本应该转私户15万 因为30属于公司收入 你如果正常转15过去,50的借款依旧不变还是存在的啊
2020-08-05
你好,96万是价税合计吗?
2024-02-19
学员你好,税后利润利润总额➖所得税费用,这里只说应纳税所得额是2000,没有说利润总额也是2000,两者是不一样的
2023-10-19
同学,你好 不是,未开票收入填-20,开票填18
2025-03-29
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