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老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录

2025-05-06 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 16:08

要先按预付账款处理

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快账用户3751 追问 2025-05-06 16:10

公司没有预付账款科目,记应付账款可以吗? 借:应付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:10

可以,记应付账款可以

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快账用户3751 追问 2025-05-06 16:13

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:15

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户3751 追问 2025-05-06 16:17

但是直接记应付账款,最后报表不显示,也不平

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:17

不会导致报表不平,应付账款是负数

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快账用户3751 追问 2025-05-06 16:21

对,我也正在想应付账款是负数,但是报表就是不显示,会不会是软件的问题

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:24

很有可能是软件问题,做了损益结转分录吗

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快账用户3751 追问 2025-05-06 16:26

没有做结转损益科目,就直接借:应付账款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-06 16:27

那只体现银行存款减少,应付账款是负数

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