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老师为什么这样写分录

2025-05-06 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 20:56

您好,请问一下有具体题目吗

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快账用户4503 追问 2025-05-06 20:57

就是您前边写把所得税结转到本年利润里面

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齐红老师 解答 2025-05-06 20:58

是这样的,因为你在2024年底,结转到了利润分配未分配利润,已经不存在所得税费用了,所以才冲销

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:04

老师我是结转到本年利润里面了

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:04

但是本年利润,最后是结转到未分配利润d额,这个

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:09

老师我还是没明白

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:10

是不理解这个结转的内容还是说什么?

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:13

老师12月计提所得税不用交税,应交税费应交所得税在借方,所得税也要提,应交税费应交所得税在借方的分录也要写,那都应该怎么写那

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:14

不理解结转内容

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:14

你一开始不是做了借方所得税费用贷方应交税费吗?

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:14

然后所得税费用结转了本年利润。

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:14

最后本年利润和应交税费对应结转一下不是就可以了。这个不理解吗?

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:21

上边两个明白,下边的对应结转没搞明白

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齐红老师 解答 2025-05-06 21:22

本年利润结转到未分配利润不明白?

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快账用户4503 追问 2025-05-06 21:22

把应交税费结转到本年利润里吗

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