你好商业还是生产企业?

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
是商业的
点击【我要办税】——【出口退税管理】——【出口退(免)税申报】——【免退税申报】 第一步:出口报关单数据导入处理 (报关单数据和原来一样,也是从中国电子口岸下载出来的加密的XML文件) 点击首页——【待处理数据】(出口报关单)——【去导入】这里就会有已经导入的报关单明细,但是没有填写出口发票号码,和原来便捷退税里一样,导入后要填写出口发票号码,不同的地方是,便捷退税里是一张报关单一行信息,像EXCEL表格一样直接在出口发票号码单元格里填入发票号码就行,而这里,却没那么简单了,显示是每张报关单的每一行信息。简单方法,只有先【筛选】一张一张报关单来 第一次填报出口退税的,有两个地方可以填写汇率: 第一个是在【处理数据】页面的左边下方,有个【汇率管理】,可以在这里提前录入各月份相应外币的汇率 第二个方法,就是在【待确定汇率数据】,如果前面没有填过汇率的,或者没有处理过该币种的报关单,那么这里肯定会有数据的。开始会跳出一个【设置汇率规则】,一般都是采用第一种【销售额发生当月1日汇率】 配单 按报关单配单】和【按发票配单】 配单完成就可以填写明细表了