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你好,老师,4月底公司购买了个财务软件,年费制的,一年1498,正常要摊销12个月,1498*12得出的数该算124.83还是保留三位小数好呢?最后摊出来的数对不上1498,该怎么做这笔分录才能对得上1498,摊销是从4月开始算还是5月算起呢?

2025-05-08 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 11:16

同学,你好 两位小数就行,最后一个月把差额补上。 当月就可以算

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快账用户6124 追问 2025-05-08 15:16

那我这个月录分录还是借:预付账款 贷:银行存款?还是说我可以直接做成借:管理费用 贷:应付账款?就不用做摊销费用 呢?公司是小规模公司

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:17

同学,你好 一年,可以直接做费用

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快账用户6124 追问 2025-05-08 16:01

那意思是不用每个月摊了对吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:02

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6124 追问 2025-05-08 16:03

那具体分录是什么呢?能麻烦告诉我吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:03

借:管理费用-办公费 贷:银行存款

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快账用户6124 追问 2025-05-08 16:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:07

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 两位小数就行,最后一个月把差额补上。 当月就可以算
2025-05-08
你好,调账要有领导签字,不然真出事了领导就说不知道,把责任甩给财务人员
2025-03-11
1,如果你这里第一年和2年 后估计可能性不大,3年扣除 2,你有一个专门的调整表格,里面的计税金额你直接写0就可以了 3,借,管理费用~开办费 或,长期待摊费用 贷,应付职工薪酬
2021-03-31
同学你好 如果咱们已经在2022年调增过,给税务解释一下就可以。
2022-11-01
同学,你好,你看一下吧。
2022-08-02
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