你好,这个没事的好,只要是公司的账户就行。

老师,对方是个体户,开的增值税发票上有他们的名称开户行信息,合同上也是对应的信息,但是给对方转账的时候他们提供的银行账号信息和税票上一致,但用户名是个人,与发票上不一致,这种情况可以向对方转账吗?
老师,请问,我们收到一个体的发票,他们没有开公户,用的是法人的私卡收款,发票信息栏他们的银行账号写的是法人的银行卡开户行和账号,这样可以吗?
老师好,想问个问题,电费公司给我开的发票上面的银行信息我们已经销户,用的新银行账号付款,那开出来的发票银行信息与付款银行信息不一至,这发票可以用吗?
老师好,想问个问题,电费公司给我开的发票上面的银行信息我们已经销户,用的新银行账号付款,那开出来的发票银行信息与付款银行信息不一至,这发票可以用吗?
老师问下 这个是别人给开的专票上的银行账号 但是打款是让我们打到另一个账号 公司名称 开户行都是一样的 就只是这个银行卡号不一样 要紧吗
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。