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老师 ,我们2024年未分配利润_27531.10元,汇算清缴无发票管理费用4700元,调增4700元,账务处理怎么入账

2025-05-08 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 20:29

借:其他应付款
贷:利润分配-未分配

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快账用户7074 追问 2025-05-08 20:44

老师 ,原来未分配利润-27531.1,未分配利润变成了-23831.10元,那其他应付款的借方多了4700元,以后怎么销账呢

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:46

公账上有钱还掉就可以了

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快账用户7074 追问 2025-05-08 20:53

老师 ,刚才那个问题是不是我没有讲清楚,汇算清缴时,2024年有4700元管理费用没有发票,需要调减4700元管理费用,原来未分配利润-27531.1元,调整后未分配利润-22831.1元,这分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:56

这个你只要调增这个4700就可以了

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:56

借:其他应付款
贷:利润分配-未分配

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你好,2022年做了以前年度损溢调整,2023年做2022年汇算清缴的时候,不需要考虑这个事项(因为不属于2022年的损益事项)
2023-05-16
同学你好,要处理的,可以在汇算清缴表的调整明细表里,增加到收入部分的其他里1000元。
2023-05-16
早上好,要处理的,A105000表纳税调增 ,26行填写
2023-05-17
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