哪个文件都没有具体金额。个人增值税起征点是500元,是参考的这个
老师好,一个货运有限公司,明明是一家公司,但给我们运输了货物之后就是不肯开发票给我们,只开了带有公章的收据,金额是500元。这个好像也不符合零星支出开收据的标准。如果我们以收据和货运单为依据入账了。这笔业务可以在企业 所得税前扣除吗?
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人 500以下(含) 可以没有发票 收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。请问老师这个含500元的政策依据是哪个文件呢?谢谢
老师 企业日常经营跟自然人购买货物、劳务或接受服务,发生零星支出在500元以下,根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国税总局公告2018年28号)可以凭自然人开具的个人收据在企业所得税前扣除。老师,请问金额一定要求是500吗?超出500行吗?比如600?
国家税务总局公告2018年第28号:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 符合文件条件的零星支出每次不超过500元的,可以以收据作为税前扣除凭证 老师 这个按次的 是不是每个人每次可以500呢?
第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。请问,根据2018年28号文第九条,是否可解读为个人开给单位的500元以下 收据,收款凭证上载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,即可作为所得税税前扣除依据?
老师,a105000纳税调整项目明细表中二扣除类调整项目,佣金和手续费支出,是否有包括一般企业支付给银行的手续费?
刚开好的发票,发现有误,要重开,怎么做
去年采购一批产品,支付15万,借:预付账款15万,贷:银行存款15万,收到货后,借库存产品15万,贷:应付账款-暂估15万,确定无法取得发票,纳税调增会计分录应该怎么做(小企业会计准则)
老师请问一下公司账上有前几年的分配利润,100万,近三年亏损,每年亏8万那如果今年假设盈利,30万,那今年交企业所得税是安今年的30万交还是补掉前三年的24万后剩的6万交企也所得税呢?谢谢
税务局让补所属期24年12月未开票收入的增值税7000元,房产税20000,怎么做账,小企业会计准则
老师好,我需要调整24年9月的主营业务成本,反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录,如果只是借管理费用,贷主营业务成本,账不平,请问应该怎么平账
老师,像培训班老师是工资可以直接做营业成本吗?还是管理费用。主要费用就是老师工资社保
你好,老师请问行政单位全名健身服务中心购买一批乒乓球拍和羽毛球拍咋记账
假如一个公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的税金吗?
怎样核算单一材料占成品价值的比重?比如一辆车总材料占成本94%,其中一种材料的材料成本占总材料成本30%,要计算这种单一材料占成品价值比重是多少?
哦,那比如公司是经营网络平台的,然后来招商加盟后,代理这些加盟商去招聘一些个人的按摩技师,加入这些平台,然后支付他们2百块钱,这部分费用是支付个人,没有发票,那就可以要收据,作为合法税前扣除依据的是吧
是的,你的理解是对的。
因为我们也是第三方平台嘛,所以后期客人消费之后费用需要先提到我们公司账户,然后代理商和技师再通过公户转给他们,那么这样怎么做账啊,如果我直接挂往来,他们提多少然后我也提多少再转给他们,这样合规吗
只提供平台,只收取平台服务费,是没问题的
那如果公司再从中抽取提成呢,这样的话是不是就是留在公司那部分钱,要转成收入,交增值税?
是,留在公司那部分钱,要转成收入,交增值税
好的,谢谢,大体明白了
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!